2018年度南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校
預(yù)算公開(含附件)
目 錄
第一部分 學(xué)校概況
一、主要職能
第二部分 2018 年度部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 2018 年度部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款預(yù)算支出情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、政府性基金支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第一部分
概況
一、主要職能
南陽第五中等職業(yè)學(xué)校是供銷社下屬二級單位,2008年3月經(jīng)南陽市政府批準(zhǔn),在原南陽市供銷干部學(xué)校(又名南陽市供銷職工中等專業(yè)學(xué)校)的基礎(chǔ)上,更名掛牌成立的一所市屬公辦財政全供事業(yè)單位。主要職能是:堅決擁護(hù)黨的教育方針,貫徹落實(shí)國家職業(yè)教育相關(guān)政策,大力發(fā)展職業(yè)教育,培養(yǎng)各種中、初級應(yīng)用、實(shí)用人才,為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、為社會經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
第二部分
2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
2018年收入總計391.64萬元,支出總計391.64萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
2018年財政收入預(yù)算391.64萬元,分別是:一般公共預(yù)算339.14萬元,行政事業(yè)性收費(fèi)收入5萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10萬元,專戶管理的教育收費(fèi)37.5萬元,專戶收入與2017年131萬元相比,下降了71.37%,主要原因是與河南省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)的學(xué)生人數(shù)減少,相應(yīng)的學(xué)費(fèi)收入減少。
三、支出預(yù)算總體情況說明
2018年財政支出預(yù)算391.64萬元,其中:基本支出343.14萬元,占87.62%;項目支出48.5萬元,主要是教學(xué)業(yè)務(wù)支出,占12.38%。項目支出與2017年的144萬元相比,減少了66.32%,減少的原因是專戶收入減少,相應(yīng)的用于教學(xué)業(yè)務(wù)支出的費(fèi)用減少。
四、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總體情況說明
2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算354.14萬元。與2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加36.59萬元,增加11.52%,主要原因:人員工資增長后,相應(yīng)的社會保障費(fèi)用增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018年,三公經(jīng)費(fèi)0萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、購置費(fèi)0萬元,因公出國經(jīng)費(fèi)0萬元。與上年持平。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為13.8萬元,主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況
2018年我單位無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
我單位與玉雕工作室聯(lián)合辦學(xué),對方使用我校校舍,有國有資產(chǎn)有償使用收入10萬元。
(四)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目情況。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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