南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校
2017年度部門決算
第一部分 南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
南陽第五中等職業(yè)學(xué)校是供銷社下屬二級(jí)單位,2008年3月經(jīng)南陽市政府批準(zhǔn),在原南陽市供銷干部學(xué)校(又名南陽市供銷職工中等專業(yè)學(xué)校)的基礎(chǔ)上,更名掛牌成立的一所市屬公辦財(cái)政全供事業(yè)單位。學(xué)校內(nèi)設(shè)教務(wù)科、教研室、學(xué)生科、招生辦、培訓(xùn)科、實(shí)訓(xùn)科、后勤科、辦公室、財(cái)務(wù)科等9個(gè)科室。止2017年12月底,學(xué)校實(shí)有在職職工35人,離退休人員29人。學(xué)校經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。
主要職能是:堅(jiān)決擁護(hù)黨的教育方針,貫徹落實(shí)國家職業(yè)教育相關(guān)政策,大力發(fā)展職業(yè)教育,培養(yǎng)各種中、初級(jí)應(yīng)用、實(shí)用人才,為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、為社會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校為二級(jí)預(yù)算單位,本決算為部門決算。
第二部分 2017年度部門決算表
|
|
收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
408.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
120.83 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
441.39 |
六、其他收入 |
6 |
1.45 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
67.86 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
15.42 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
20.35 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合計(jì) |
23 |
530.45 |
本年支出合計(jì) |
50 |
545.02 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
24 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
51 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
20.65 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
52 |
6.09 |
|
26 |
|
|
53 |
|
總計(jì) |
27 |
551.11 |
總計(jì) |
54 |
551.11 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
530.45 |
408.17 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
205 |
教育支出 |
440.43 |
318.15 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
440.43 |
318.15 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
2050302 |
中專教育 |
251.72 |
129.44 |
0.00 |
120.83 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
|
2050304 |
職業(yè)高中教育 |
188.71 |
188.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
2017年度 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
545.02 |
493.32 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
441.39 |
389.69 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
441.39 |
389.69 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中專教育 |
252.68 |
200.98 |
51.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050304 |
職業(yè)高中教育 |
188.71 |
188.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
408.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
319.11 |
319.11 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
408.17 |
本年支出合計(jì) |
49 |
422.74 |
422.74 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
20.65 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
20.65 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計(jì) |
27 |
428.82 |
總計(jì) |
54 |
428.82 |
428.82 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
2017年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
422.74 |
371.04 |
51.70 |
|
205 |
教育支出 |
319.11 |
267.41 |
51.70 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
319.11 |
267.41 |
51.70 |
|
2050302 |
中專教育 |
130.40 |
78.70 |
51.70 |
|
2050304 |
職業(yè)高中教育 |
188.71 |
188.71 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
67.86 |
67.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
65.86 |
65.86 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
45.86 |
45.86 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.42 |
15.42 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
20.35 |
20.35 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
247.46 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
33.79 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
110.96 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.16 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.68 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.66 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
16.55 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
2.65 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
24.43 |
30206 |
電費(fèi) |
6.96 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.58 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.41 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
5.26 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
89.79 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.26 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
45.85 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.94 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.07 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.75 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.14 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.31 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
21.83 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.05 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.50 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
20.35 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.93 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
2.42 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.22 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.95 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
337.24 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
33.79 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.48 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.31 |
0.48 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.31 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門:河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校 |
2017年度 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
我單位無此項(xiàng)目,故此表為零。
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計(jì)均為551.11萬元。與2016年相比,收、支總計(jì)各 增加121.31萬元,增長(zhǎng)28.23%。主要原因一是實(shí)行養(yǎng)老金制度后,財(cái)政撥款收入與支出增加;二是我校與河南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校聯(lián)合辦學(xué),學(xué)生人數(shù)增加,對(duì)應(yīng)的非稅收入增加與教學(xué)業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2017 年度收入合計(jì)530.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入 408.17萬元,占76.95%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入 120.83萬元,占22.78%;經(jīng)營收入 0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占0.00%;其他收入 1.45萬元,占0.27%。
三、支出決算情況說明
2017 年度支出合計(jì)545.02萬元,其中:基本支出493.32萬元,占90.51%;項(xiàng)目支出51.70萬元,占 9.49%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%; 經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位支出 0.00萬元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017 年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為428.82萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 增加6.07萬元,增長(zhǎng)1.44%。主要原因是實(shí)行養(yǎng)老金制度后,財(cái)政撥款收入、支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.74萬元,占支出合計(jì)的 77.56%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8.10萬 元,增長(zhǎng)1.95%。變動(dòng)的主要原因是養(yǎng)老金支出以及聘用教師勞務(wù)費(fèi)用支出增加。。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出422.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù) (類)支出0.00萬元,占0.00%;外交(類)支出 0.00萬元,占0.00%;國防(類)支出 0.00萬元,占0.00%;公共安全(類)支出 0.00萬元,占0.00%;教育(類)支出 319.11萬元,占75.49%;科學(xué)技術(shù)(類)支出 0.00萬元,占0.00%;文化體育與傳媒(類)支出 0.00萬元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 67.86萬元,占16.05%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育(類)支出 15.42萬元,占3.65%;節(jié)能環(huán)保(類)支出 0.00萬元,占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出 0.00萬元,占0.00%;農(nóng)林水(類)支出 0.00萬元,占0.00%;交通運(yùn)輸(類)支出 0.00萬元,占0.00%;資源勘探信息(類)支出 0.00萬元,占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)支出 0.00萬元,占0.00%;金融(類)支出 0.00萬元,占0.00%;援助其他地區(qū)(類)支出 0.00萬元,占0.00%;國土海洋氣象(類)支出 0.00萬元,占0.00%;住房保障(類)支出 20.35萬元,占4.81%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出 0.00萬元,占0.00%;其他(類)支出 0.00萬元,占0.00%;債務(wù)還本(類)支出 0.00萬元,占0.00%;債務(wù)付息(類)支出 0.00萬元,占0.00%。
(三)具體情況。
2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為319.55萬元,支出決算為 422.74萬元,完成年初預(yù)算的132.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差 異的主要原因:一是養(yǎng)老金制度改革,年初預(yù)算中未包含此項(xiàng);二是年初預(yù)算收入中不包含國家對(duì)中職學(xué)校的學(xué)費(fèi)補(bǔ)助撥款,預(yù)算支出中不包含為了學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)正常開展雇傭的外聘教師的工資,所以造成預(yù)決算金額不一致。
其中:
1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為161.67萬元,支出決算為319.10萬元,增加157.43萬元,完成預(yù)算的197.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資養(yǎng)老金改革,人員經(jīng)費(fèi)增加,年初預(yù)算沒有包含此部分,所以造成預(yù)決算金額不一致。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為135.72萬元,支出決算為67.86萬元,減少67.86萬元。主要原因是因?yàn)轲B(yǎng)老制度改革,退休人員工資并軌社保機(jī)構(gòu),所以決算支出減少。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(類)事業(yè)單位醫(yī)療(款)。年初預(yù)算為10.56萬元,支出決算為15.42萬元,完成年初預(yù)算的146.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增長(zhǎng),相應(yīng)的醫(yī)保費(fèi)用增加。
4.住房保障支出,住房改革支出。年初預(yù)算為11.6萬元,支出決算為20.35萬元,完成年初預(yù)算的175.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增加,相應(yīng)的住房公積金繳費(fèi)增加。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出371.04萬元。與2016年相 比,增加28.10萬元,增長(zhǎng)8.19%。 變動(dòng)的主要原因:增加了養(yǎng)老金的支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)337.24萬元,主要包 括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出……;公用經(jīng)費(fèi) 33.79 萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出……。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.48萬元,支出決算為 0.48萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0.00%,完成預(yù)算 的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.17萬元,占 35.11%,完成預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.31萬元,占64.89%,完成預(yù)算的100%。 具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元。2017年無此項(xiàng)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.17萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出為0.00萬元,購置車輛0臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0.17萬元。主要用于我校職工扶貧過路費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。2017年期末,部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度減少0.82萬元,下降82.91%,主要原因是公出任務(wù)減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬元。其中:
外賓接待支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元,主要用于接待企業(yè)來校參觀接待費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度減少0.27萬元,下降46.73%,主要原因是企業(yè)與我校合作減少。
河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校2017年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組20個(gè)、來訪人員30人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
2017年,學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作要求,深化預(yù)算績(jī)效管理工作,不斷完善預(yù)算績(jī)效管理制度,筑牢預(yù)算績(jī)效管理工作根基,明確預(yù)算績(jī)效管理工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、工作責(zé)任、保障措施;夯實(shí)基礎(chǔ),建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)際,按支出科目屬性分類,補(bǔ)充個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo);穩(wěn)步推進(jìn),認(rèn)真實(shí)施支出績(jī)效評(píng)價(jià)。從目標(biāo)設(shè)定,預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等方面進(jìn)一步完善整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,不斷提高整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和統(tǒng)一性。
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我校的項(xiàng)目主要為教學(xué)業(yè)務(wù)支出。2017年,項(xiàng)目支出為51.7萬元,主要用于外聘教師的勞務(wù)費(fèi)支出以及維護(hù)教學(xué)秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的業(yè)務(wù)支出。2017年項(xiàng)目績(jī)效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效益性、社會(huì)效益性等方面有良好表現(xiàn)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我校無政府性基金項(xiàng)目,故無此項(xiàng)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我校為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。
十一、政府采購支出情況說明
2017 年度我校無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017 年 期末,河南省南陽市第五中等職業(yè)學(xué)校共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí) 法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁徺I商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。